【转型奋进的甘工院·我们的“十四五”】凝心聚力担使命 财税赋能促发展

2025-11-28 0

十四五规划实施以来,财税管理部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党中央决策部署,紧紧围绕服务战略、赋能主业、守护稳健核心使命,以稳健为财务工作生命线,构建事前预警、事中管控、事后复盘全链条风险防控体系,将专业能力深度融入公司治理各环节,为企业高质量发展提供了坚实的财税支撑。

夯实管理根基,合规核算筑基石。

秉持合规为本、精准核算原则,严守《中华人民共和国会计法》等法律法规,对标省政府国资委监管要求及公司管理制度,规范全流程财务核算。按时完成月末、季末、年末核算及年度财务决算,协调审计机构开展工作,连续取得标准无保留意见审计报告。同时紧跟政策动态,深度解读研发费用加计扣除等行业利好政策,将政策优势转化为企业技术研发与绿色转型的动力。

深化业财融合,协同发展提效能。

以司库体系建设与核算模式优化为牵引,全面完成各业务板块独立核算改革。实现财务报销全流程线上化闭环处理,推进财务软件系统迭代升级。改革后,发票处理效率提升,报销周期缩短,差错率下降。2025年公司新增子公司后,依托银行合作平台初步建成司库管理系统,实现资金集中管理、动态监控等核心功能,资金安全保障能力进一步增强。

健全内控体系,防控风险强保障。

系统修订完善财税管理制度体系,新制定及修订多项财税管理制度。结合两级核算需求细化审批流程,依托OA系统规范报销、资金支付等模块流程,推进财税管理合规化,有效防范财务操作风险。

精准税务管理,合规筹划创价值。

高质量完成企业所得税、个人所得税年度汇算清缴工作,2024年度荣获纳税信用A级评价。加强税收筹划,督促各项进项税额应抵尽抵,建立定期税务自查机制,确保涉税业务零差错,在复杂税制环境下坚守纳税遵从底线。

刚性预算执行,精准配置提效益。

坚持无预算不支出原则,细化三公经费等支出科目管理。优先保障生产经营资金需求,动态跟踪预算执行,通过分析识别偏差、及时预警调整,提升资源配置精准度。

攻坚清欠难题,盘活资金防风险。

成立专项清欠工作小组,分类建立应收账款台账,修订管理办法规范秩序。落实谁经办、谁负责清收机制,分解任务、定期会商,重点协调推进疑难项目清收。通过清欠+对账双措并举压降两金

狠抓审计整改,闭环管理促提升。

构建审计发现-整改落实-复盘提升体系,对历年审计发现问题建立台账管理,明确责任主体与整改时限,实行销号管理。同步推动制度修订与流程优化,以整改促管理提升的良性循环。

收官十四五,财税管理部交出了经得起检验的答卷,奋进十五五,部门将秉持服务者初心、创新者锐气、守护者严谨,持续赋能主业、防控风险、创造价值,为企业高质量发展注入源源不断的财税力量!

 


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